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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0137965
Monto de la Factura
₲ 40.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71992
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.956.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-8445
Monto Contrato
₲ 82.753.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.686.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.686.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTABLE Y QUIRURGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia