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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003077
Monto de la Factura
₲ 5.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.466.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-56281
Monto Contrato
₲ 1.631.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.551.051.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.551.051.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion