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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 916.499.068
Nro. Solicitud de Transferencia
95398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 916.499.068

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUITECTURA Y DISEÑO SA
RUC
80033182-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-56225
Monto Contrato
₲ 1.832.998.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.743.147.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.147.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion