Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 7.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166081
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.194.178
Retención DNCP
₲ 26.959
Retención IVA
₲ 206.318
Retención Renta
₲ 137.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-113134
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.858.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.858.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291552
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - MARCAS TOYOTA Y FORD - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico