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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006013
Monto de la Factura
₲ 239.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.940.722

Retención DNCP
₲ 883.421
Retención IVA
₲ 3.415.286
Retención Renta
₲ 6.830.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
03/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197969
Monto Contrato
₲ 1.936.643.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.843.096.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.843.096.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5