Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003045
Monto de la Factura
₲ 4.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112020
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.359.742
Retención DNCP
₲ 16.627
Retención IVA
₲ 95.916
Retención Renta
₲ 128.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198723
Monto Contrato
₲ 91.947.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.702.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.702.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1