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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003010
Monto de la Factura
₲ 23.469.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61350
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.131.361

Retención DNCP
₲ 83.449
Retención IVA
₲ 588.603
Retención Renta
₲ 645.225
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198723
Monto Contrato
₲ 91.947.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.702.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.702.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1