Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 7.117.400
Nro. Solicitud de Transferencia
158834
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.697.797
Retención DNCP
₲ 25.105
Retención IVA
₲ 194.111
Retención Renta
₲ 194.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204060
Monto Contrato
₲ 627.968.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.139.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.139.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2