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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 12.047.400
Nro. Solicitud de Transferencia
161883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.337.152

Retención DNCP
₲ 42.494
Retención IVA
₲ 328.565
Retención Renta
₲ 328.565
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204060
Monto Contrato
₲ 627.968.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.139.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.139.887

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2