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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000925
Monto de la Factura
₲ 2.002.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.972

Retención DNCP
₲ 7.062
Retención IVA
₲ 54.600
Retención Renta
₲ 54.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
83/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202070
Monto Contrato
₲ 351.326.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.217.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.217.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5