Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070446
Monto de la Factura
₲ 2.728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.172
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 74.400
Retención Renta
₲ 74.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204477
Monto Contrato
₲ 305.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.303.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.303.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2