Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010927
Monto de la Factura
₲ 19.833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.174.733
Retención DNCP
₲ 73.288
Retención IVA
Retención Renta
₲ 566.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
87/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202067
Monto Contrato
₲ 940.807.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.109.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.109.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5