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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-008-0008113
Monto de la Factura
₲ 115.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127974
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.781.091

Retención DNCP
₲ 407.739
Retención IVA
₲ 3.152.618
Retención Renta
₲ 3.152.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206359
Monto Contrato
₲ 3.369.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.622.048.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.622.048.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393564
Nombre de la Licitación
Seguro Médico Plurianual 2.021 - 2.023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2