Datos del Pago
Nro. de Factura
006-008-0003497
Monto de la Factura
₲ 119.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40425
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.304.365
Retención DNCP
₲ 420.945
Retención IVA
₲ 3.254.727
Retención Renta
₲ 3.254.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206359
Monto Contrato
₲ 3.369.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.622.048.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.622.048.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393564
Nombre de la Licitación
Seguro Médico Plurianual 2.021 - 2.023
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2