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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0075978
Monto de la Factura
₲ 49.693.920
Nro. Solicitud de Transferencia
199312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.234.150

Retención DNCP
₲ 182.160
Retención IVA
₲ 823.614
Retención Renta
₲ 1.408.456
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202436
Monto Contrato
₲ 524.257.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.648.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.648.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5