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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002516
Monto de la Factura
₲ 211.078.100
Nro. Solicitud de Transferencia
104098
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.390.763

Retención DNCP
₲ 744.530
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.756.675
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
72/21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207081
Monto Contrato
₲ 1.149.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.565.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.565.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401770
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (ANTIMOTIN) PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3