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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004975
Monto de la Factura
₲ 68.091.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.721.539

Retención DNCP
₲ 249.606
Retención IVA
₲ 1.128.009
Retención Renta
₲ 1.929.944
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199720
Monto Contrato
₲ 1.132.886.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.074.396.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.074.396.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1