Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000299
Monto de la Factura
₲ 30.001.784
Nro. Solicitud de Transferencia
109833
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.577.413
Retención DNCP
₲ 110.864
Retención IVA
₲ 428.597
Retención Renta
₲ 857.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197918
Monto Contrato
₲ 960.520.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.125.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.125.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2