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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000433
Monto de la Factura
₲ 10.851.480
Nro. Solicitud de Transferencia
146525
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.322.254

Retención DNCP
₲ 39.893
Retención IVA
₲ 170.905
Retención Renta
₲ 308.454
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197918
Monto Contrato
₲ 960.520.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.125.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.125.734

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2