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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006933
Monto de la Factura
₲ 222.391.830
Nro. Solicitud de Transferencia
145793
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.833.513

Retención DNCP
₲ 821.791
Retención IVA
₲ 3.177.026
Retención Renta
₲ 6.354.052
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
80/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204149
Monto Contrato
₲ 2.151.552.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.048.620.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.048.620.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5