Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005019
Monto de la Factura
₲ 11.989.318
Nro. Solicitud de Transferencia
125790
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.312.317

Retención DNCP
₲ 42.726
Retención IVA
₲ 293.237
Retención Renta
₲ 330.356
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198700
Monto Contrato
₲ 325.432.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.000.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.000.591

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1