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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0073474
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.143.329

Retención DNCP
₲ 12.194
Retención IVA
₲ 47.143
Retención Renta
₲ 94.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-198720
Monto Contrato
₲ 62.387.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.457.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.457.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1