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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009458
Monto de la Factura
₲ 28.267.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111837
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.396.861

Retención DNCP
₲ 99.707
Retención IVA
Retención Renta
₲ 770.932
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-200731
Monto Contrato
₲ 1.255.868.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.147.482.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.147.482.892

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5