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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008665
Monto de la Factura
₲ 331.596.720
Nro. Solicitud de Transferencia
191479
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.853.771

Retención DNCP
₲ 1.225.329
Retención IVA
₲ 4.737.096
Retención Renta
₲ 9.474.192
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
91/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-204150
Monto Contrato
₲ 2.373.594.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.372.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.372.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5