Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 40.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16267
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67592
Monto Contrato
₲ 401.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.449.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.449.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)