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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002315
Monto de la Factura
₲ 299.114.182
Nro. Solicitud de Transferencia
81684
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.114.182

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-47221
Monto Contrato
₲ 3.307.142.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.452.008.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.452.008.224

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222226
Nombre de la Licitación
Construcción de Unidades Sanitarias Basicas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Fort. en los Serv. de Agua Potable y Saneamiento Lucha C/Pob