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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 1.061.250
Nro. Solicitud de Transferencia
101362
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.061.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
135/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59837
Monto Contrato
₲ 402.651.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.959.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.959.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO I.D. 236938
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)