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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003690
Monto de la Factura
₲ 3.756.995
Nro. Solicitud de Transferencia
57831
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.538.815

Retención DNCP
₲ 13.252
Retención IVA
₲ 102.464
Retención Renta
₲ 102.464
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-148059
Monto Contrato
₲ 720.651.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.425.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.425.956

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas