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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026737
Monto de la Factura
₲ 15.169.038
Nro. Solicitud de Transferencia
86655
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.711.986

Retención DNCP
₲ 58.125
Retención IVA
₲ 102.371
Retención Renta
₲ 296.556
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135366
Monto Contrato
₲ 1.038.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.835.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.835.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas