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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 13.061.420
Nro. Solicitud de Transferencia
106784
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.665.167

Retención DNCP
₲ 50.011
Retención IVA
₲ 91.086
Retención Renta
₲ 255.156
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135366
Monto Contrato
₲ 1.038.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.835.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.835.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas