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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000301
Monto de la Factura
₲ 6.468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78398
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.092.386

Retención DNCP
₲ 22.814
Retención IVA
₲ 176.400
Retención Renta
₲ 176.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-144259
Monto Contrato
₲ 879.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.146.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.499.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333844
Nombre de la Licitación
Servicio de Certificación y Recertificación de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 de Procesos del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas