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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001300
Monto de la Factura
₲ 25.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85691
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.403.451

Retención DNCP
₲ 91.385
Retención IVA
₲ 706.582
Retención Renta
₲ 706.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186362
Monto Contrato
₲ 244.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.830.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.830.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados