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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 23.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31070
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
21-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.777.359

Retención DNCP
₲ 81.551
Retención IVA
₲ 630.545
Retención Renta
₲ 630.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186362
Monto Contrato
₲ 244.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.830.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.830.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados