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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014393
Monto de la Factura
₲ 67.843.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145604
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.903.171

Retención DNCP
₲ 239.301
Retención IVA
₲ 1.850.264
Retención Renta
₲ 1.850.264
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186360
Monto Contrato
₲ 394.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.124.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.124.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados