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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001473
Monto de la Factura
₲ 27.031.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97785
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.461.236

Retención DNCP
₲ 95.346
Retención IVA
₲ 737.209
Retención Renta
₲ 737.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186358
Monto Contrato
₲ 286.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.107.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.107.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados