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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 29.551.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71620
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.834.893

Retención DNCP
₲ 104.234
Retención IVA
₲ 805.937
Retención Renta
₲ 805.936
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186358
Monto Contrato
₲ 286.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.107.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.107.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados