Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 26.106.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112644
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.589.953
Retención DNCP
₲ 92.083
Retención IVA
₲ 711.982
Retención Renta
₲ 711.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186358
Monto Contrato
₲ 286.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.107.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.107.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados