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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0019633
Monto de la Factura
₲ 247.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17794
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.656.036

Retención DNCP
₲ 871.236
Retención IVA
₲ 6.736.364
Retención Renta
₲ 6.736.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-14001-18-158093
Monto Contrato
₲ 23.244.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.849.654.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.849.654.108

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346941
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica