Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104431
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109090
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.841.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.841.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2