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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 212.949.387
Nro. Solicitud de Transferencia
64163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.510.995

Retención DNCP
₲ 758.874
Retención IVA
₲ 5.807.711
Retención Renta
₲ 3.871.807
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-112701
Monto Contrato
₲ 2.810.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.672.449.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.449.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296527
Nombre de la Licitación
"Construcción de Polideportivo en el LICEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1