Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 208.920.698
Nro. Solicitud de Transferencia
123508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.679.785
Retención DNCP
₲ 744.518
Retención IVA
₲ 5.697.837
Retención Renta
₲ 3.798.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-112701
Monto Contrato
₲ 2.810.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.672.449.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.449.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296527
Nombre de la Licitación
"Construcción de Polideportivo en el LICEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1