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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002823
Monto de la Factura
₲ 6.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149664
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.266.971

Retención DNCP
₲ 23.484
Retención IVA
₲ 179.727
Retención Renta
₲ 119.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109604
Monto Contrato
₲ 351.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.775.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.775.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285463
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparación Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2