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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 130.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.865.381

Retención DNCP
₲ 464.164
Retención IVA
₲ 3.552.273
Retención Renta
₲ 2.368.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NATHALIA SOLEDAD MIERS GROSSI
RUC
4182796-1
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-106979
Monto Contrato
₲ 288.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.923.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.923.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3