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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043689
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99126
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.235.636

Retención DNCP
₲ 855.273
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 4.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108670
Monto Contrato
₲ 1.325.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.758.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.758.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290702
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro de vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2