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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047680
Monto de la Factura
₲ 8.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.942.600

Retención DNCP
₲ 29.763
Retención IVA
₲ 227.782
Retención Renta
₲ 151.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108670
Monto Contrato
₲ 1.325.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.758.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.758.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290702
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro de vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2