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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047679
Monto de la Factura
₲ 3.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89521
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.332.240

Retención DNCP
₲ 12.487
Retención IVA
₲ 95.564
Retención Renta
₲ 63.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108670
Monto Contrato
₲ 1.325.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.758.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.758.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290702
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro de vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2