Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002899
Monto de la Factura
₲ 14.888.100
Nro. Solicitud de Transferencia
101006
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.278.676
Retención DNCP
₲ 54.765
Retención IVA
₲ 275.247
Retención Renta
₲ 279.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105545
Monto Contrato
₲ 500.183.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.048.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.048.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1