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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015177
Monto de la Factura
₲ 102.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72634
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.148.430

Retención DNCP
₲ 384.403
Retención IVA
₲ 1.470.929
Retención Renta
₲ 1.961.238
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111254
Monto Contrato
₲ 366.523.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.937.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.937.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5