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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 1.199.465.931
Nro. Solicitud de Transferencia
136155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.670.292

Retención DNCP
₲ 4.274.461
Retención IVA
₲ 32.712.707
Retención Renta
₲ 21.808.471
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
93/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-113556
Monto Contrato
₲ 3.999.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.802.976.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.802.976.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295902
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de la Pista de Atletismo d ela EDEFISFA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1