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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 290.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.906.399

Retención DNCP
₲ 1.293.600
Retención IVA
₲ 7.920.001
Retención Renta
₲ 5.280.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN VICENTE BRITOS SANCHEZ
RUC
1855551-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-115448
Monto Contrato
₲ 753.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.189.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.189.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298215
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Maquinarias de Imprenta
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1